.. _manuale_utente_erpy/corso_COGE/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/dati_pagamento: Dati di pagamento ================= Come impostare i dati di pagamento ------------------------------------------------- In fase di emissione di una :ref:`fattura` o di una :ref:`nota di credito` , oppure di registrazione contabile di una :ref:`operazione cliente` o di una :ref:`operazione fornitore` , la :ref:`condizione di pagamento` viene ereditata se impostata nell'anagrafica del :ref:`cliente` o del :ref:`fornitore` , oppure dal :ref:`tipo fattura` . Si può specificare una ``decorrenza`` diversa dalla data del documento da cui far partire il calcolo delle scadenze: per esempio la data di collaudo di un impianto oppure la data di consegna di un bene. A partire dalle condizioni di pagamento e dalla data di decorrenza verranno calcolate le rispettive :ref:`scadenze` , che verranno visualizzate nell'angolo in basso a destra della fattura. .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/scadenza-cliente.png :width: 700px :align: center Ma la ``scadenza`` del pagamento si può personalizzare in maniera più "fine". .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/schermata-2022-10-31-alle-153952.png :width: 700px :align: center Cliccando sul simbolo della matita a destra delle scadenze compare una tabella dove è possibile aggiungere le diverse date di pagamento specificando per ciascuna di esse un *importo fisso* oppure una *quota percentuale* dell’importo dovuto, e la ``Mod.Pag.`` e ``Doc.Pag.`` solo se differenti dalla condizione principale. Eventualmente è possibile indicare un importo *non rateizzabile*, che resterà escluso dalla rateizzazione e dunque avrà come scadenza la scadenza naturale della fattura. .. hint:: Indicando **Non trasmettere** in ``Mod.Pag.`` non verranno inviati :ref:`al Sistema Di Interscambio` i dati di pagamento. .. raw:: html
Le scadenze verranno calcolate in base a quanto specificato in tabella. Per ciascuna scadenza può essere specificato il campo *tipo documento*, utile per le :ref:`procedure automatiche della banca` . Come registrare una fattura con pagamento anticipato ----------------------------------------------------- Quando il cliente paga anticipatamente, contestualmente all’incasso è obbligatorio emettere la relativa fattura. Supponiamo di emettere una fattura già incassata con cassa dalla ditta Area Verde. Vediamo la creazione del documento nell'applicativo e le relative Registrazioni Contabili. .. raw:: html

Ricapitolando abbiamo emesso manualmente una nuova :ref:`Fattura a cliente` incassata in anticipo e scelto come :ref:`Condizione di pagamento` **Pagato con cassa**, per la quale è indicato il corrispondente conto finanziario ed il modello di scrittura. .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/01_fattfatturaincassata.png :width: 700px :align: center Alla protocollazione l'applicativo genera in automatico le relative scritture contabili (fattura a cliente ed incasso cliente), all'interno della stessa operazione. .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/02_fattscritturafatturaincassata.png :width: 700px :align: center -------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/00_fattscrittureincassofatturaincassata.png :width: 700px :align: center I movimenti contabili generati ------------------------------ Nella scheda ``Movimenti`` della pagina operazioni per entrambe le scritture vengono generate le relative registrazioni contabili che possono essere consultate singolarmente o tutte insieme: - **Fattura a cliente** - nel conto delle *attività dei clienti Italia* viene assegnato un debito al cliente pari al valore totale della fattura (questo importo rappresenta il credito da ricevere) - nel conto della *vendita servizi per consulenza progetti* viene registrato l’imponibile - infine nel conto delle *passività Erario C/Iva* viene registrata la relativa imposta .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/03_coge_ftclinc_incmovft.png :width: 700px :align: center - **Incasso da cliente** - una registrazione in *Avere* per € 244,00 con cui viene aperto un credito contabile sulla carta di credito, corrispondente all’importo ricevuto - una registrazione in *Dare* per € 244,00 che porta il saldo del conto clienti italia a zero .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/04_coge_incftcli_movinc.png :width: 700px :align: center - **Tutte** .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/05_coge_incftcl_movinctutte.png :width: 700px :align: center